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Órgão 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Unidade Gestora 156680 - UFDPAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 156680 - UFDPAR
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156680 - UFDPAR
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 00.113.110/0001-60 - COMERCIAL EQIP LTDA.
Processo 23855.005744/2023-20
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), SISTEMA DE BILHETAGEM E CONTROLE DE COTAS COM AUTENTICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/09/2023
Vig. Fim 18/09/2025
Valor Global R$ 93.177,89
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.764,82
Valor Acumulado R$ 181.644,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/09/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.005744/2023-20 18/09/2023 18/09/2024 85.482,00 12 7.123,50
22/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 07/2023 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.005744/2023-20. 18/09/2023 18/09/2024 87.114,71 12 7.259,56
18/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/09/2024 ATÉ 18/09/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 18/09/2024 18/09/2025 87.114,71 12 7.259,56
16/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 07/2023 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.005744/2023-20. 18/09/2023 18/09/2025 93.177,89 12 7.764,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156680 2023NE000087 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.617,50 24.473,30 0,00 11.144,20 24.473,30 0,00 0,00 24.473,30
156680 2024NE000037 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.052,82 17.511,59 1.088,42 57.452,81 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2025NE000114 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.519,12 14.519,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7377 2023-11-27 23855.007585/2023-74 2023-12-01 0.00
7400 2023-12-29 23855.005744/2023-20 2024-01-09 7609.61
7413 2024-01-26 23855.005744/2023-20 2024-02-06 6678.29
7455 2024-03-06 23855.005744/2023-20 2024-03-08 7156.66
7478 2024-04-04 23855.005744/2023-20 2024-04-12 6663.25
7507 2024-05-02 23855.005744/2023-20 2024-05-14 6622.44
7535 2024-06-07 23855.005744/2023-20 2024-06-12 7359.18
7539 2024-06-14 23855.005744/2023-20 2024-06-17 7359.18
7558 2024-07-03 23855.005744/2023-20 2024-07-19 7791.55
7584 2024-08-23 23855.005744/2023-20 2024-09-16 6717.60
7581 2024-08-14 23855.005744/2023-20 2024-08-22 7443.01
7621 2024-10-10 23855.005744/2023-20 2024-10-15 7455.29
7637 2024-11-18 23855.005744/2023-20 2024-11-26 3755.08
7656 2024-12-12 23855.005744/2023-20 2024-12-17 7762.57
7669 2025-01-23 23855.000403/2025-79 2025-01-23 7423.25
7680 2025-01-25 23855.000547/2025-71 2025-01-31 6724.57
7769 2025-03-13 23855.005744/2023-20 2025-03-17 6788.18
7871 2025-08-08 23855.006046/2025-08 2025-09-04 6900.31
7787 2025-04-10 23855.002816/2025-15 2025-04-24 7097.02
7809 2025-05-20 23855.003572/2025-70 2025-05-22 5698.29
7822 2025-06-06 23855.005744/2023-20 2025-07-07 7166.68
7869 2025-08-07 23855.004665/2025-47 2025-08-08 7335.13
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 126000 0.0361799 4558.6674
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 528000 0.1206661 63711.7008
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 18000 0.2542439 4576.3902
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 6000 0.101612 609.6720
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 12000 0.1921002 2305.2024
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 6000 0.0617159 370.2954
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 18000 0.868311 15629.5980
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 6000 0.2360607 1416.3642
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.190.123-** LUIS FERNANDO BRAUNA DE MEIRELES Fiscal Titular
***.055.317-** SILMAR SILVA TEIXEIRA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO N° 62/2025 166.64 KB 31/07/2025 11:22:11
2° TERMO DE APOSTILAMENTO 423.58 KB 31/07/2025 11:17:06
1° TERMO ADITIVO 660.69 KB 31/07/2025 11:16:28
1° TERMO DE APOSTILAMENTO 799.80 KB 31/07/2025 11:15:03
Recibo de Caução - Garantia 647.50 KB 08/01/2024 15:16:54
Portaria 88/2023 - PRAD/UFDPar - Fiscalização de Contrato 329.20 KB 11/10/2023 10:06:47
Termo de Contrato nº 07/2023 1.52 MB 11/10/2023 10:05:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva